近日,長亮科技再度中標某全國性股份制銀行,攜手全面升級該行實時數據風控系統,推動智能科技與經典風控的深度融合,打通跨部門壁壘、構建企業級實時風控體系,讓風險識別、異常預警與防范機制更加敏銳高效,從而完善該行風險防控手段,助力其提升品牌信任度和影響力。
風險防控是金融工作的永恒主題。長期以來,金融機構在風控方面面臨著巨大的挑戰,傳統的風險管理手段往往滯后于市場變化,而面向自動化、智能化演進的實時風控系統,則賦予了金融機構更為強大的應變能力。
某股份制銀行在智能風控領域始終走在行業前列,致力于以數字化、智能化手段提升風險防控水平,持續深化實時風控體系與金融業務場景的全面融合,從而支撐全行零售交易反欺詐、申請反欺詐、貸前決策、貸中風險核查、收單商戶風控、商戶反欺詐等各類風險場景。為了進一步提升風險管理的效能,高效穩定支撐業務需求的多維度、井噴式發展,該行攜手長亮科技正式啟動全行級智能風控中臺建設項目,旨在強化風險管理的規范性與透明度,實現風控水平的集中化、智能化與高效化,建設全場景、全生命周期的實時數字化風控能力。 長亮科技作為智能風控領域的佼佼者,已累計為數十家金融機構提供了全方位的咨詢、產品與實施服務。在該項目中,長亮科技將基于該行的業務發展現狀,為其打造低代碼、健壯性、智能化的新一代風控平臺,將風控規則的計算時效提升至毫秒級,為該行的高效風控決策提供強大支撐。 統一風控平臺,全行高效協同:承接零售信貸、普惠金融、風險管理、交易銀行、綠色金融、特殊資產等業務部門的信貸風控模型,并對原純代碼構建規則、非信創決策引擎創建的120余個規則進行重構、遷移,實現風控策略全局統一管理和高效執行; 統一特征管理,打造共享資源池:實現基礎特征的配置化加工、復合特征的定制化加工,將客戶識別、業務風險等關鍵特征統一管理、形成集中共享機制,實現銀行內部風控資源的最大化使用,并依托流程自動化達成降本增效的目標; 統一規則管理,強化決策引擎效能:定義一系列特征對象和業務規則,整合風控模型資源,促進業務部門相互學習,提高模型的復用性和溯源性,有效減輕業務從需求提出到模型部署、測試的全流程負擔,增強風控模型的時效性和有效性; 統一監控分析,風控策略閉環管理:基于多維度視角,全面統計特征、規則的運營情況,生成詳盡的監控報表,助力業務人員全面地了解特征資產的分布、構成和變動情況,為資產配置策略的優化調整提供有力支持。 隨著人工智能、大數據、云計算等技術的飛速發展,長亮科技始終站在科技創新前沿,不斷探索并應用新技術以推動風控體系的智能化升級,未來將攜手更多金融客戶共筑風控新高地,引領金融行業風控體系邁向更加智能、高效的未來。